0
核酸实验室管理制度
加强管理,保证核酸实验室的工作按照科学、规范、安全和有序地进行核酸检测工作而制定本管理制度。
一、核酸实验室工作人员必须经过核酸检测技术培训后上岗。
二、本实验室各区耗材或物品独立使用,严禁相互混用。
三、非授权人员不得进入核酸实验室。如工作需要(检查、仪器设备维修或维护、水电维修等人员)必须进入的人员。需经负责人同意,着装后由本室人员安排引导出入并登记。
四、核酸实验室工作人员工作时着其相应的工作服、鞋帽和口罩,做好个人防护措施。工作人员离开各工作区域时,不得将工作服带出。
五、样本采集至核酸检测报告的签发时间不得超过72小时。
六、各区域每日工作前和工作结束后须进行清洁卫生和消毒。
七、完成领导临时交办的其他工作任务。
编制部门
财务物资部
物 资 管 理 制 度
编 制
编制日期
2009.12
审 核
编 号
批 准
版本/修订
生效日期
1、总则
为了进一步做好物资管理工作,规范物资管理行为,特制定以下管理制度:
2、产品包装管理规定:
2.1为了规范产品包装管理,使其合理消耗,减少损耗,特制定本管理规定。
2.2本公司的包装材料是指本公司使用的各种规格型号的纸箱、纸桶、铁桶、编织袋、内衬袋、太空袋、托盘和标贴等。
2.3每月的29日至次月的28日为一个考核月度。具体规定如下:
2.3.1仓库根据上月的包装材料耗用量及时制订合理的包装材料库存定额,并规定库存上、下限。并及时编制包装材料《购买申请单》报营销部。
2.3.2营销部及时采购。所有包装材料及时验收入库。验收纸箱时,其重量只能正偏差。
2.3.3标准化车间每日估算包装产量,开具领料单领用塑料袋、编织袋、纸箱、扎带和标签等(早、中班白天领取)。领料单需经车间负责人签字或经车间负责人授权的班长签字。包装材料领回后,标准化车间应妥善保管,按实际需求发放给班组,确保无流失、无损坏。在使用过程中发现包装材料质量问题要及时到仓库调换。当天多余的标签要立即送回仓库,标签要确保无一张流失。仓库建立健全包装材料台帐,并及时做好记载。
2.3.4标准化车间及时将因改包而确无使用价值的包装材料送仓库回收场地。各合成分厂领用原料,其包装材料要及时送仓库回收场地。回收库应验收回收包装材料破损程度,分别堆放,并认真记好回收帐,各分厂(车间)人员当场签字确认。变价处理由供销公司开单、财务物资部开票和监督。
2.3.5每月底,成品库做好成品入库统计工作,填好成品入库统计表,计算成品包装材料数量;包装材料库做好包装材料发放统计工作,填好包装材料领用统计表;原料仓库填好原料领用统计表,计算原料包装材料数量;废品回收人员填好包装材料回收统计表和包装材料处理统计表;标准化车间做好改包装通知单统计工作,填好改包统计表,并经质保部审核。上述报表报考评小组。
2.3.6营销部开单员,必须做到规范操作,所有数据确保准确无误。在发货时原则上不留零星,特殊情况与客户协商,做到上批不清、下批不发,对因发货原因造成的零星积压或重复上机引起的包装材料损失负责。财务物资部原则上不准预开票,如确需预开票,需经分管负责人或总经理批准,并做好预开票批准手续。
2.3.7在库纸箱(在领用前)的破损、受潮等由仓库保管员承担损失;在库成品,因包装破损、受潮引起的改包等损失由保管员承担。
2.3.8规定内衬塑料袋为双层,如发现内衬塑料袋为1根或客户投诉内衬塑料袋为1根,罚标准化车间2000元/次。内衬塑料袋和小编织袋的损耗必须小于千分之一,扎带损耗必须小于百分之一,纸箱、纸桶、铁桶、太空袋、托盘的损耗为零。重复上机料的内袋原则上要百分之百利用,具体情况具体对待;重复上机编织袋视具体情况对待。标签流失按100元/张赔罚,其他包装材料超损耗按现行价赔罚。合成分厂领用原料的包装材料回收率必须大于99%,超损耗按0.2元/只塑料袋,0.3元/只编织袋赔罚。
2.3.9鼓励回收利用,质保部在改包通知单上须注明包装材料是否可回收,标准化车间对可回收的包装材料的回收率必须达80%,低于80%,由标准化车间全赔,超过80%,回收用纸箱每只奖3元,太空袋每只奖5元。
2.3.10标准化车间的清理料只准使用新内袋,不准使用新包装箱;在搬运、装卸过程中,因搬运、装卸不当,造成包装物的损坏,其损失由搬运工、装卸工承担。
2.3.11每月底,标准化车间必须到财务部核对各种包装材料的消耗数量,并做出消耗报表分别上报财务物资部、生产部和工资考核小组。报表中必须载明各种包装材料的实耗数量和各品种的包装规格、总的数量及件数。生产入库的品种、数量和改包换箱的品种、数量要分别列示。
2.3.12考核小组根据仓库报送的产品入库单中载明的品种、规格和数量与标准化车间上报的消耗报表进行核对和考核。对于改包换箱换桶的品种,除要有仓库出具的出库单和入库单外,尚需有质保部出具的改包换箱通知单。
2.3.13加强计量管理,严格控制每件成品净重的误差范围。按月统计,具体规定为:纸箱包装的:净重为25公斤/件的误差范围为+10―-50克;净重为20公斤/件的误差范围为+10―-50克。大编织袋包装的:净重为300公斤/件的误差范围为±500克;净重为500公斤/件的误差范围为±500克。如验磅发现净重为25公斤/件和20公斤/件的误差范围在+10―-50克之间,可以放行,但超出部分由标准化车间当班人员承担染料损失;如误差范围超出±50克,不计产量工资,重新返工,返工所发生的一切费用当班人员承担80%、车间负责人承担20%。
2.3.14标准化车间在成品包装前通知生产部计量员和抽磅人员抽检。生产部计量员负责台秤的定期校验,每周一次,如台称缺检,罚生产部计量员100元/次。
2.3.15抽检件数规定:15件以下抽检2件; 50件以下抽检5件;150件以下抽检10件;400件以下抽检20件;500件以下抽检25件;500件以上抽检30件。
2.3.16成品进库时仓库发现包装箱上无标识或标识不牢或标识混乱,奖励仓库10元/件、罚标准化车间20元/件;出库后,如客户投诉包装箱上无标识,罚仓库保管员100元/件。
2.3.17产品包装数量必须凭质保部的通知单进行包装,有定量要求的必须定量,如实际包装数超出通知数,造成重复上机所发生的一切费用(水、电、包装物、人员工资等)均由标准化车间承担。
2.4《关于加工产品包装、机量的规定》。(特殊规格)
为严格管理,减少浪费,对特殊规格产品的包装数量作如下规定:
其他特殊规定听通知,按通知要求严格执行。
3、物料流转管理
3.1仓库负责原料进库的装卸。装卸杜绝野蛮装卸,保证包装完整,标识清楚,分类堆放,堆放整齐。每个原料品种堆放时,要有间距,防止原料混错。如违反罚责任人伍拾元/次。
3.2仓库保管员根据车间的领料单如实发放原料,做到一个原料一个托盘,严禁混放,防止误用。如违反罚伍拾元/次。做到数量准确,标识清楚。如有特殊情况,如标识不清、零头料等,应书面通知生产车间并现场交接好。送到车间的原料保证包装完整,标识清楚。
3.3生产车间根据自己的领料单存根,验收仓库送来的原料数量、品种是否正确,发现标识不清、错误等问题,及时汇报并与仓库保管员联系确认。如接受后出现问题,由生产车间自行负责赔偿损失。生产车间根据生产投料量如实领用原料,不允许多领和冒领等现象。发现一次罚车间负责人壹佰元。尤其是原料的零头料一定要与仓库现场交接清楚,防止误用。生产车间投料前,一定要将所投料的原料仔细确认数量、品种,如需留零头的原料要先留零头,防止多投料造成影响。发现投错料立即汇报,防止损失的扩大。如不汇报,对相关责任人罚款伍佰元并赔偿所有经济损失。
3.4生产车间潮料出结束,将潮料桶外面清理干净,保证潮料桶外面的整洁。如不清理干净,处罚伍元/只桶。根据生产批次将所出潮料半成品标识清楚批次、品名、斤重、时间、操作人等。标签要放置妥当,防止吸潮和存放时间长看不清楚,一旦标签不清楚及时更换,确保标识明确清楚,如违反罚伍拾元/次。保证出潮料杜绝使用异色桶装料,料桶的使用根据周转管理办法实施。潮料一旦出来,应立即根据生产部的通知,与送料队和烘干车间联系好送料烘干事宜,并且要跟踪关注物料的流转,发现问题及时汇报处理。送料队拉潮料时,车间一定要安排人员现场发料,并且要到烘干现场与烘干人员进行交接,填写好潮料送料通知单,一式两份。如不现场交接清楚,处罚生产车间伍拾元/次。
3.5烘干车间根据潮料运送通知单,接受潮料交接,检查标识是否清楚,是否用异色桶,潮料颜色是否有异常,烘干人员在烘干过程中如发现潮料桶中的潮料有颜色不对等异常情况,应立即停止烘干,并立即汇报到生产部,防止造成事故,损失扩大,生产部根据情况对生产部门进行处罚。如不汇报,出现事故,由烘干车间人员负责并承担损失。
3.6烘干人员根据潮料的标识分批进行烘干。烘干过程应将潮料桶清理干净,不清理干净处罚拾元/只桶。根据料桶周转管理办法进行料桶周转。干料出来,称重好,将标签标识好品名、批次、斤重、操作人、日期、生产部门等。等干料冷却透后低于40℃以下,盖好盖子,防止干料吸潮。杜绝使用异色桶,发现一次罚款壹佰元,造成质量事故的按损失赔偿。干料分批堆放,每批之间留有间距和通道,以便拉料。当要转换品种,前一品种要结束时及时与标准化联系。如不能及时加工,应将前一品种的干料归类堆放到一处,盖好盖子,防止下一品种的染料粉尘混入前一个品种的干料中造成质量事故。如被生产部检查到未按要求做好,处罚壹佰元/次。如造成质量事故,由烘干人员承担损失。如喷烘的产品由于设备等原因导致下水料,及时与生产车间联系回料,不要造成浪费。如有水料余在现场,处罚烘干车间壹佰元/次。
3.7标准化拉料加工时,标准车间首先出具领料单,领料单注明所拉料的品名、数量,如数量不能确定,可拉料后现场填写。拉料人员凭领料单找烘干车间相应工段的人员发料,如烘干车间找不到人,应及时找烘干车间负责人或生产部,中夜班找值班人员进行协调。如仍没有人,对烘干车间处罚壹佰元/次。找不到人发料坚决不能拉料。如没有人发料的情况下擅自拉料,处罚标准化伍佰元/次。拉料人和发料人凭领料单的品名与现场的干料相对应。如品名不一致决不能拉料,一定要问清楚,在负责人指导下才能拉料。拉料人与发料人一桶一桶的检查标签和料桶的使用情况,发现问题及时汇报生产部、技术部、质保部进行处理。标准化拉料人员坚决要等问题检查出来在指导下进行拉料。如不汇报,出现事故由当事发料人和拉料人负责赔偿损失。发料拉料结束,烘干车间人员与标准化拉料人员在领料单上签字,注明发料人、拉料人和拉料桶数。如填写不清对标准化和烘干当事人处罚伍拾元/次。
3.8拉料与发料过程要进行干料的抽磅工作,确保所拉干料数量准确。如不抽磅,对标准化车间处罚伍拾元/次。如验磅的数据相差较大,立即汇报生产部对烘干车间进行处罚,如偏差到误差范围1%之外,处罚烘干车间壹佰元/次。烘干车间发料人要看标准化领料单,如没有领料单或领料单内容不全,坚决不发料,并且要汇报生产部对标准化车间进行处理。如不汇报擅自发料,出现质量事故由发料人承担损失,并处罚壹佰元/次。
3.9标准化上机过程中一定要严格关注料桶内干料的颜色变化和料桶中底部的情况,一旦发现干料有颜色变化或料桶是异色桶装料,应立即停止粉碎上料,并立即汇报生产部、技术部,生产部和技术部到现场进行鉴定并对烘干车间进行处理。如机上的有质量问题,由烘干车间负责赔偿。如不汇报,继续上料,损失由标准化车间上料人员赔偿,或因上机不注意干料情况造成事故,同样由标准化车间负责。上料要将每桶干料都吸净。如不吸净被检查到处罚拾元/桶。空料桶及时送到烘干车间相应工段,根据料桶周转管理办法进行料桶周转。
3.10加工过程中粉碎结束,立即将布袋过滤器清理干净回上到混拼机确保机量准确。加工结束做好记录,记录好每个物料上机数量、桶数。根据质保部指导进行加工。每一机加工结束,标准化质管员收集整理记录并做好台帐,并根据包装数据和机量,看加工情况是否正常。如机量和包装数据相差较大,必须找出原因,必须对上机人员和加工班长进行处罚,并规范其操作。如不处罚被生产部检查到,处罚标准化质管员贰佰元/次。
3.11包装结束,及时将布袋过滤器清理干净,清理料及时包装标识好进库,不许放在现场超过两天,如违反处罚标准化一百元/次。
3.12装箱的过程中,装箱工检查所装物料与箱子的标识是否一致,决不能将料进行混装,如发现一次错装箱,处罚贰佰元/次,如造成损失的赔偿损失。
3.13包装完全结束,立即填写进库单,填写好数量、品名、规格、批号等通知仓库进库,找仓库保管员进行现场交接。进库单上数量、品名、规格、批号必须准确无误,如发现进库单上数量、品名、规格、批号不准确,对标准化车间相关责任人处200元/次的罚款,并赔偿相应的经济损失。如进库后,实际产品数与进库数不一致,则由仓库保管员承担相应的经济损失。标准化要做到标签与物料相符,如出厂的成品有与标签不符,造成的损失有标准化负责。仓库保管员要做到到现场对包装进库品种进行数量、包装箱外部整洁情况进行验收,如不合格的包装质量,拒绝进库并汇报生产部对标准化进行处理。
3.14仓库保管员根据进库单的品种进行指导装卸工分类堆放到指定的地点,根据规定堆放高度,不许超过六层,防止过高导致箱子变形损坏。如违反,对保管员处一百元罚款。保管员做好台帐,做到帐物一致。如账物不一致,罚保管员一百元/次。
4、染料包装及进出库规定
4.1为了确保公司产品在异地包装及进出库过程中有序流转,使各环节职责分明,杜绝相互扯皮现象的发生,特制定本规定。
4.2肉搏子染料由标准化车间工人负责堆放在染料托盘内,必须做到标识清晰,堆放整齐,便于运输,并填好送料通知单送交送料队,如无送料通知单或染料无标识,送料队可拒绝搬运。送料队负责将肉搏子染料运送到包装间的指定位置,运输过程中必须做到稳运稳放,如在运输过程中损坏包装袋,甚至造成染料短斤少两,则由送料队赔偿相应的损失并负责清洁好相关路面。
4.3送料队负责将肉搏子染料装箱,在装箱过程中必须做到轻拿轻放,不准划破内包装袋。如发现内包装袋破损,必须立即告知封箱人员及时更换。如未告知,封箱人员在封箱时发现有明显的包装袋破损,每发现一件,送料队罚款100元,发现者奖100元。染料封箱出厂后如用户反映内包装袋破损,封箱人员将罚款200元/件。
4.4染料包装好后,封箱人员必须按品种、规格、重量在统一方向贴好、贴正相应的标签。对所贴标签发现有严重歪斜的,送料队有权拒绝进库。送料队在染料进库时如发现有光板的(注:客户需要光板包装的除外),标准化车间罚款100元/件,发现者奖100元;如发现同品种染料包装箱上贴了异色标签,罚标准化车间400元/件,发现者奖200元/件。染料进库后保管员发货时发现有光板的,罚标准化车间和送料队各100元/件,发现者奖100元;如发现同品种染料包装箱上贴了异色标签,罚标准化车间400元/件,罚送料队200元/件,发现者奖200元/件。进库染料出厂后,客户收货时当场发现有光板的,罚发货保管员、标准化车间和送料队各200元/件;如发现同品种染料包装箱上贴了异色标签,罚标准化车间400元/件,罚送料队200元/件,罚发货保管员及装卸队各100元/件。(注:如属未进库直接从包装场地发货的,装卸工在装车过程中发现有光板的,罚标准化车间100元/件,同时奖发现者100元,如发现同品种染料包装箱上贴了异色标签,罚标准化车间400元/件,发现者奖200元/件;如染料出厂后,客户收货时当场发现有光板的,罚发货保管员、标准化车间和装卸队各200元/件,如发现同品种染料包装箱上贴了异色标签,罚标准化车间400元/件,罚发货保管员和装卸队各100元/件)。如因以上原因造成企业损失的,企业根据实际损失确定赔偿额,并根据各自责任进行赔偿。
4.5染料包装好后要及时进库,进库的染料要求送料队要堆放整齐,标签对人,严禁倒置和混堆,并具备进库单、计量单及化验单。如发现倒置和混堆,罚送料队100元/件。发货时,应杜绝购货人自行拿货,必须由仓库保管员发货,发现购货人自行拿货,对仓库保管员处200元/次的罚款,并对仓库负责人处100元/次的罚款。同时,发货时应尽量避免从场地发货,如遇特殊情况,特别是白天下班后或晚上发刚包好的染料,必须要由生产部安排专人到现场计量(注:由标准化车间催促生产部派人抽磅计量),填制好计量认证单后,保管员方可发货。现场发货时,标准化车间和仓库保管员均须在现场。发货时驾驶员及装卸工等必须听从保管员的统一指挥,以避免有光板包装出厂及将染料发错。如驾驶员及装卸工等不听从保管员的统一指挥,保管员可拒绝发货,因此而造成的损失由责任人承担。
4.6在包装场地发货后,如还有剩余成品,送料队必须及时进库。如因特殊情况,送料队不能在场地发货时同时进库的,可适当延时,但必须保证在24小时之内进库,如不能在24小时之内进库,则每个品种罚款100元/天、并对仓库负责人处50元/天的罚款。保管员如没有特殊情况,同一个批号的产品只能体现在一张入库单上,否则罚款50元/次。
4.7成品库保管员要妥善保管好染料,要及时关好库门,严禁外来人员入内(注:办公室所在仓库除外),如发现外来人员随意入内及翻阅账册,保管员未及时制止的,每次罚保管员100元。发货时要按照出库通知单准确无误地发好货,如发错品种和数量,要承担调换品种的运费,给客户造成损失的,视损失大小,由企业确定赔偿额进行赔偿。如查出发错的品种是相邻的,则属装卸工的责任,由装卸工承担调换品种的运费,给客户造成损失的,视损失大小,由企业确定赔偿额进行赔偿。
4.8所有成品出库单必须由财务物资部和仓库保管员在仓库联上签字后方可发货,出库单上的所有数据不得随意更改,如需更改,退回供销公司重新开单。如正常下班后财务物资部无人签字,则由公司值班负责人和仓库保管员在仓库联和出门联上签字后方可发货、出门。当班保管员必须扣下财务联,并于第二天上班后立即送交财务物资部。如遇晚上发货需要更改品种和数量,而营销部又无人重开出库单,则须经公司值班负责人签字后方可发货、出门。当班保管员必须于第二天上班后即带修改过的仓库联分别到营销部和财务物资部去更改存根联和财务联。如发现仓库联未签字,或是在财务物资部下班后将财务联流失,或是晚上更改出库单未经公司值班负责人签字,或是晚上更改出库单后第二天未及时通知营销部和财务物资部去更改存根联和财务联,则每次罚当班保管员100元。
4.9保管员必须实事求是地为各分厂、驾驶员和装卸送料人员等出具物资出入库、装卸和运输证明,不得弄虚作假。如弄虚作假,发现一次罚款200元,情节严重的调离本岗位甚至除名。
5、物资的采购、入库、领发、变价、借用管理制度
5.1目的
为了进一步规范公司物资采购、验收及领用程序,加强内部控制,明确经济责任,确保生产经营的持续稳定,依据相关法律法规特制定本制度。
5.2范围
公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围,公司建材物资及固定资产的购置也适用本制度。
5.3物资的采购及入库验收制度
5.3.1公司所有物资的采购都必须由各相关部门根据实际需要填写《材料购买汇总单》,由部门负责人签字后报总经理或常务副总经理审批。《材料购买汇总单》一式三联,审批好后一联留存,一联送仓库,一联送营销部。所有五金材料及建材物资计划购买单抄好后必须先经五金仓库保管员审核签字(注:主要审核所需购买材料有无库存,要对照需求数,再结合库存数,审核所需购买数)再送公司领导审批,由采购人员据单采购。
5.3.2各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要,本着“节约、降本”的原则提报物资需求(采购)计划,对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求(采购)计划的行为将进行严肃处理。
5.3.3营销部采购人员接到经批准的《材料购买汇总单》后,先核对采购内容,查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后,根据采购物资的缓急程度,参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料进行采购。除经批准的紧急特殊情况外,必须精选三家以上的供应商进行询价。
5.3.4营销部必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则,以“降低成本、保障生产经营”为目的,切实做好物资的采购供应工作。物资采购一律实行供应“三公开”,即:供应单位公开、供应价格公开、供应责任人公开。同时要严格遵守《供货商评价制度》,通过“同等条件,质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式,综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容,在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下,做好物资供应商的考察选择工作。公司主要采购物资必须保证各有3-5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周道”的备选供货商。物资采购要货比三家,确保所采购物资价格低廉,质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。
5.3.5营销部要推行合同管理制度,物资采购原则上要与供货方签订合同,详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由营销部负责。
5.3.6实行采购质量责任制,营销部采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃处理。
5.3.7采购物资的验收应严格执行计划,其质量、数量、规格、价格等如与计划不符,一切责任由采购人员负责。
5.3.8所有购进物资必须凭审批的计划单验收入库,无计划单均不予验收。保管员必须妥善保管好计划购买单仓库联,以备核查。如发现进库物资无审批的计划购买单,每发现一次对相关保管员罚款100元。
5.3.9所有物资均凭供销公司开出的入库单,经财务物资部会签后入库。仓库据入库通知单、随货同行单等详细填写到进库登记簿,并及时安排卸货。
5.3.10五金建材入库时,保管员除验收数量外,还必须对相应的规格和尺寸进行验收,对于在使用过程中(保质期内、正常使用条件下)出现的质量问题,使用部门要及时将有关情况通报给营销部,由营销部负责与供应商交涉解决。化工原料进库时,由营销部开具入库单连同供应商的化验单送交仓库,如必须有而没有供应商的化验单的,仓库可拒绝收货。仓库卸好货后,在做好抽磅工作的同时,立即开出送检单送交质保部,送检单上要注明该原料所有的批号和数量,并注明具体的送检时间,同时要有质保部的收单人员在存根联上签名。质保部收到送检单后在一个工作日即8小时内取样化验并得出结论,然后立即将原料分析报告单送相关部门,取样化验必须一个批号至少取一个样,不允许混批取样。仓库收到原料分析报告单后立即与供应商的化验单进行比较,2小时之内开出验收单送财务部,如有数量差异则立即出具原材料误差报告单送营销部负责人签收,由营销部负责与供应商交涉,如因化验的含量不同造成折百数量有差异则须再送一份给质保部负责人用于复检,验收单必须一次一单,不允许几次送的货合开一张验收单。发料保管员只有在确认收货数量无差异后方可发料,绝对不允许收到质保部的原料分析合格报告单后就立即发料。至于误差问题,原则上不允许存在负数误差,确实很小的除外,对于H酸潮品,化验结果每批含量只要有低于40%的,此批可拒绝验收。
5.3.11所有不直接进库的原料物资,如四分厂的氯磺酸等,保管员验收时要有使用部门派人参与,同时要求使用部门将领料单开出,领料单可根据测算的使用情况按使用进度开具多张领料单,但必须一次性全部开出,否则不予开具验收单。
5.3.12所有领料单必须注明制单日期、物资名称和数量,必须由部门负责人或厂级分管负责人签字方可生效(注:部门负责人不在,可授权委托质管员或核算员签字),领料人不得自己开具领料单,但必须在领料单上签字。所有领料单都不得涂改,不得在上面随意增减名称和数量。以上要求只要有一点做不到,保管员可拒收领料单,可拒发物资。如保管员收了不符合要求的领料单,每发现一张罚款100元。
5.3.13职工劳保用品必须按公司规定发放,当月有效,过期不补(注:仓库无货除外)。
5.3.14所有阀门、电机、泵、工具、器具及仪表等物资如属更换性质的一律实行以旧换新,领用部门除开具领料单外(注:领料单上必须由部门负责人或厂级分管负责人签署“更换”或“新增”字样),尚须将原废旧物资送交仓库,仓库保管员一定要收到原废旧物资后方可发货,并登记好台账,保管好废旧物资,做到账实相符。领料单上如没有部门负责人或厂级分管负责人签署“更换”或“新增”字样的,或属更换性质但没有交回原废旧物资的,仓库保管员可拒发新的物资。如仓库保管员不按此规定执行,每发现一次罚款100元。对于在约定保修期内因质量问题而需调换的阀门等物资,由仓库保管员及时与营销部门负责人及相关釆供人员联系,督促他们与供应商联系,及时调换,并办理好相关调换手续,登记好台账。仓库以旧换新所回收的废旧物资,由公司组织相关专业人员定期进行鉴定,能维修的由生产部门负责维修,不能维修的则由财务物资部门负责变价处理。
5.3.15凡入库的物资,保管员应会同计量人员及押货人员认真核清数量,并取得有关部门的质量认证报告后,据实验收入库。
5.3.16对入库后检验不合格的物资,仓库应立即通知有关部门进行处理,及时退货,并加以标识。
5.3.17仓库必须严格执行实物验收制度,对未入库的物资,不得凭领料单和发票验收,特殊情况须经分管负责人签字批准。
5.3.18销出产品退货时,仓库凭供销公司主管签字证明的退货入库通知单入库,质保部主管签字的复检单(退回产品与出库时标准一致)验收。
5.4物资的领发、变价、借用、保管及盘点报损管理规定
5.4.1凡领用的物资必须是经过验收入帐的物资,未验收或不合格原料因生产需要确需领用,需由质保副总负责牵头,技术总工、生产副总、销售副总共同商定,并由质保部出具发料手续。
5.4.2严格执行工具卡领用规定及劳保用品发放规定。
5.4.3所有领料单须经各分管负责人签字后方可发放物资,五金材料仓库必须要坚持以旧换新并登记台帐,否则按50%的价格赔偿。
5.4.4专项物资及有关特殊物资应按计划领用,无计划不得发放。
5.4.5所有物资发放应遵循先进先出的原则。
5.4.6所有物资原则上不予变价,如遇特殊情况要在不影响本企业生产经营前提下,一律由供销公司开具变价单,到财务物资部结算,凭财务物资部开具的发票、供销公司的出门证出门。
5.4.7重大物资变价必须经经理班子集体讨论决定,价格在进价基础上加
运费及管理费。凭财务物资部手续出门。
5.4.8所有物资原则上一律不许借出,特殊情况需经分管经理批准,物资的归还由批准借出人负责追回。
5.4.9除公司内领用物资外,所有物资及需处理的废旧物资需有供销公司的出门证、公司的销售发票方可出库出门。
5.4.10所有领料单和产品出库单必须注明制单日期、物资名称和数量,必须由部门负责人或厂级分管负责人签字方可生效(注:部门负责人不在,可授权委托质管员或核算员签字),领料人不得自己开具领料单,但必须在领料单上签字。所有领料单和产品出库单都不得涂改,不得在上面随意增减名称和数量。以上要求只要有一点做不到,保管员可拒收领料单,可拒发物资。如保管员收了不符合要求的领料单和出库单,每发现一张罚款100元。
5.4.11所有物资不得外借,特殊情况须经厂级负责人签字批准,坚决杜绝无领料单来仓库欠帐,凡经发现保管员欠帐一次罚款100元。
5.4.12所有领料单和产品出库单的有效期为2天,过期自动作废。如保管员收了过期的领料单和产品出库单,发现一张罚款100元。
5.5物资的保管及盘点报损制度
5.5.1仓库根据各类物资不同的特点,合理划区堆放。严禁相互抵触的物品同库堆放。
5.5.2库藏条件要做到干燥、通风、避光。
5.5.3始终保持库房整齐美观,做到二齐(库房整齐、堆放整齐);四清(规格清、材质清、数量清、货位固定);定量堆放(按一定数量堆放,达到过目知数)。
5.5.4财务物资部与仓库逐月对帐,要做到帐帐相符,帐物相符。
5.5.5定期清查盘点,每月各仓库自查,材料会计抽查,每季由财务物资部派员参加盘点,填写盘点表,对盘点中的短缺、溢余上报,由总经理作出处理决定,每年组织一次全面盘点,并作出盘点意见,对长期(一年以上)不用物资列清单报经理办公会处理,并及时填报月、季、年收、支、存报表。
5.5.6实行物资保管损耗定额管理,对于盘点中定额损耗内的损失,根据实际发生的数量报损,超定额的损失应分清责任,由主管经理作出处理决定。
6、本制度自20019年3月20日起执行。
剧场使用管理规定
一、非剧场管理相关人员,未经管理方允许不得随意进入剧场。
二、凡进入剧场举办活动方的相关人员,务必衣冠整齐,穿工作服戴工作牌,举止文明,不讲脏话粗话;非演出需要不得穿拖鞋光膀子打赤脚披散发。
三、举办活动方及所邀请的参与人员须请保持剧场内清洁卫生,严禁吸烟,吃零食,不得随地吐痰,乱丢纸屑、瓜皮、果壳等杂物;严禁携带宠物入内。
四、剧场内自觉遵守公共秩序,不得大声喧哗、不得追逐嬉戏;不得在桌椅墙上刻画涂写,不得损坏公物。(人为主观因素造成场地设施损坏的,相关部门或人员应予以原物赔偿或修复)。
五、举办活动方及所邀请的参与人员要妥善保管好自己的贵重财物(尤其是手机和钱包),如有丢失责任自负。
六、剧场内严禁就餐,如需就餐请到专门的就餐区(负一层餐厅)。
七、进入剧场的举办活动方人员应自觉服从现场工作人员的管理,布置会场时,不得随意张贴装饰(若确需活动氛围需求,须向剧场管理方申请同意后,才能布设装贴且活动结束后须负责清理还原)。不能随意移动拆卸室内设施。
八、演出(会议)活动结束后,活动举办方人员离场时须将随活动带来物品及垃圾清理并携带出场,并将桌椅摆放整齐物归原位。
九、剧场内的所有设施设备,未经允许,不能带离剧场。
十、剧场内禁止移动灭火器材等消防设施,禁止带入管制刀具、化学药品及易燃、易爆等有毒危险物品,清除火灾隐患,并做好防盗工作,确保安全。
十一、如遇突发灾情、警情,要完全听从场馆工作人员指挥,有序疏散。
十二、请自觉遵守当次演出(会议)提出的其他要求及补充管理共同协商约定,配合剧场现场工作人员管理。
十三、如有特殊要求,请与剧场工作人员联系、协商并经剧场管理方同意配合后实施。
十四、因违反相关上述管理规定导致意外事故发生,使用方部门或相关人员负主要责任。如有不符合规定者活动方半年内不得再次申请使用场地。
本规定自xx日起执行
餐厅管理制度
1、餐厅为员工提供早、中、晚餐,需在公司就餐的员工应提前向综管部报备,便于统计用餐人数,避免浪费。
开餐时间为
夏季:早餐8: 00-8: 30,午餐12: 00-13: 00,晚餐18:30-19:30
冬季:早餐8: 00-8: 30,午餐12: 00-13: 00,晚餐18:00-19:00。
2、就餐人员必须按规定时间内就餐,不得提前。
3、就餐人员就餐完毕,应主动将所用餐具整齐置放于餐具回收处。.
4、就餐人员应在餐厅就餐,不得将食品带出餐厅。
5、就餐人员应做到按需索取食物,杜绝剩菜剩饭。
6、就餐人员应自觉服从餐厅就餐制度,爱护公共设施。
7、餐厅管理人员负责餐厅的食品卫生、安全、防火、防盗等,做好餐厅服务工作,控制开支与物品消耗。
8、餐厅、厨房的地面、玻璃、炊具、餐具、餐桌餐椅等,应做到每餐打扫,保持干净卫生,保证食材储存环境安全卫生,定期检查食材,防止变质,杜绝使用不合格食材。
9、餐厅管理人员下班离开前必须关闭餐厅、厨房电源、水龙头、燃气等,杜绝安全隐患。
10、餐厅管理人员根据所需物料及时采购,负责账面清算,每月15日、30日前向综管部提供有效发票、单据进行报账。
办公室管理制度
一.总则
为加强公司办公事务管理,理顺公司内部关系,使各项管理标准化、制度化,提高行政管理水平和工作效率,使公司各项行政工作有章可循,照章办事,特制订本制度。
本规定所指公司办公事务管理包括办公用品申领和使用管理、会议制度、公章使用制度、文件收发制度、食堂管理制度、员工宿舍管理制度及其它等。
二.办公用品申领和使用管理
1.采购
1.1各部门及分公司按照公司规定提交采购申请,审批后,由后勤管理部统一采购;
1.2每月5日前各部门及分公司提交本月所需办公用品采购申请;
1.3办公用品一律由总公司后勤管理部统一管理。
2.领用
2.1每月10前后勤管理部将审核通过的采购用品统一发放;
2.2后勤管理部做好办公用品发放登记,各部门及分公司做好各自领用登记。
3.使用
3.1办公用品领用坚持“节约开支、合理使用”的方针;
3.2所有人员对办公用品必须爱护、勤俭节约、杜绝浪费,努力降低消耗;
3.3字笔、油笔要爱护外壳,使用完后更换笔芯;
3.4提倡无纸化办公,节约用纸,避免浪费,提倡办公室用纸的再利用;
3.5后勤管理部每月清理和核对库存物品与对账薄是否一致;
3.6耐用和高档办公用品受损报废,应交回总公司后勤管理部,不得擅自处理;
3.7对于需要处理的物品,经需报公司总经理同意。
3.8严禁虚报冒领,低价购入,高价入账,账务不符,发现弄虚作假等违纪行为的扣除当月工资,情节严重者给予开除,并扣除当月工资。
三.会议制度
1.会议类型 公司会议包括早会、月度会议及职工大会。
1.1早会:每天早上上班前安排当天工作任务的简短会议、
1.2例会: 公司例会为总经理定期主持召开的汇报、研究工作会议。参加会议人员为分公司经理、部门经理及销售。主要是听取各部门工作汇报,集体研究工作方案。例会一般在月底或月初召开。
1.3职工大会 公司职工大会一般在安排部署中的工作事项、节假日活动、需要对职工通报重大工作调整时召开。公司决定召开职工大会后,要设法通知到所有职工到会。
2.会议准备和开会要求
2.1公司决定召开例会、职工大会,需提前一天将开会时间、地点、内容、需准备的资料通知到参会人员;
2.2与会人员接到参加会议的通知后,要按要求做好准备,不迟到延误;参加公司会议人员无特殊不能请假,如请假需总经理批准;
2.3参会人员要做好会议记录,应知无不言,集思广义,一经会议决定之事,应按期完成。
2.4参会人员必须将手机调成静音状态或关机,不得因任何原因,影响会议正常进行。
2.5后勤管理部内勤需做好《会议纪要》,未经批准不得外传。
四.公章使用制度
1.公章由财务部负责管理,未经总经理批准不得随意交由他人管理。因故需临时交接,须经总经理批准并严格办理交接手续;
2.因工作需要使用公章时,需经直接主管同意后,填写《公章使用登记表》,注明:部门、使用人、使用日期、事由、批准人;
介绍信及身份证明,须经办公室主管审核后,方可盖章,以备查。
3.对加盖公章的材料,应注意落款单位必须与印章一致,用印位置恰当,字组端正,图形清晰;
4.公章禁止带出院外使用,如因特殊需要,必须经总经理批准。
5.公章管理人员必须认真负责,严格遵章守纪,秉公办事。妥善保管公章,不得随意乱放。下班时间和节假日期间应采取防盗措施。
6.公章一律不得用于空白介绍信、空白纸张、空白单据;
7.盖章后出现的意外情况由批准人负责,如公章管理人员违规盖章造成的后果由直接责任人负责。
五.文件收发制度
1.公司文件由指定的拟稿人拟稿,属公司文件由后勤管理部拟稿。文件形成后,由总经理签发;
2.属于机密的文件,核稿人应该注“公司机密 严禁泄露”字样,并确定报送范围。秘密文件按保密规定,由专人印制、报送;
3.文件由办公室负责校对、报送。送件人应把文件内容、日期、部门、接件人等事项清楚,并报告结果。
4.经签发的文件原稿由后由办公室统一存档。
5.外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门,不得积压迟误,属急件的,应在接件后即时报送。
六.计算机网络管理制度
1.公司员工应遵守公司的保密规定,输入电脑的信息属公司机密,未经批准不准向任何人提供、泄漏。
2.公司员工必须按照要求和规定采集、输入、输出信息,为领导和有关部门决策提供信息资料。采集、输入信息以及时、准确、全面为原则。
3. 信息载体必须安全存放、保管,防止丢失或失效。任何人不得将信息载体带出电脑室。
4.公司员工应爱护各种设备,降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障,应及时报请维修,以免影响工作。
5.计算机是办公、查阅业务信息,严禁游览不健康资料,严禁上班时间玩游戏、炒股票、网上聊天,核查落实由办公室负责,查到一人次罚款50元,并通报批评。
6.计算机设备应由专业人员操作、使用。禁止非专业人员操作、使用,否则,造成设备损坏的应照价赔偿。
7.下班后关闭计算机及电源,最后离开办公室人员检查办公设备是否关闭。
七.食堂管理制度
1.目的
为了规范公司的食堂管理工作,共同营造一个卫生、美观、优雅有序的用餐环境,加强员工食堂卫生管理,确保员工饮食卫生,特制定本制度。
2.适用范围
适用于公司全体在食堂工作与就餐的人员。
3.管理部门及职责
3.1办公室
3.1.1办公室为公司食堂的直接管理部门,负责食堂的日常管理工作,确保食堂工作每日有序进行;
3.1.2日常管理工作内容为:食堂采买、日常开支的控制;监督食堂人员工作,反馈员工意见,协调处理双方的关系及建议等。
3.2厨师
3.2.1负责对饭菜烹饪的相关具体操作,烹饪饭菜的原料要新鲜、卫生,做到不用过期变质的食品,烹饪饭菜要烧熟煮透,以免食物中毒事件的发生;
3.2.2制作过程及刀、墩、案板、盆、碗及其他盛器、筐、水池、抹布和冰箱等工具要严格做到生熟分开,售饭时要用工具销售直接入口食品;
3.2.3负责厨房、餐厅及食堂周边的卫生打扫和清洁;
3.2.4食堂工作人员下班前,要关好门窗,检查各类电源开关、液化气等设备是否关闭。
3.3就餐时间
中餐:12:00-12:30
晚餐:19:00-19:30
3.4食堂采购和报销
3.4.1采购员应本着质优价廉、货比三家的原则选择每日菜品、副食品等物资的供应商,采购的物品应保证新鲜、安全;
3.4.2每天将采购的物品登记在采购明细单上,并做出统计。
八.员工宿舍管理制度
1.本公司提供员工宿舍系现人尚在公司服务为条件,倘若员工离职(包括自动离职、免职、解职等)时,对宿舍的使用权当然终止。届时该员工应于离职日起,迁离宿舍,不得借故拖延或要求任何补偿。
2.有下列情况之一者应通知办公室:
2.1违反宿舍管理规则,情节重大者;
2.2宿舍内有不法行为或外来灾害时;
2.3员工身体不适应负责照顾、病情重大者应通知其亲友及主管并送医院。
3.员工对所住宿舍应尽管理责任,不得随意改造或变更房舍。
4.爱护宿舍现有的器具设施。如疏于管理或恶意破坏,由现住人员负担修理费或赔偿费,并视情节轻重论处。
5住宿人员应遵守下列规则:
5.1服从管理,爱护宿舍设施;
5.2室内禁止烧煮烹饪或私自接配电线和电器;
5.3室内不得使用或存放危险及违禁品;
5.4保持室内卫生、不得随地吐痰、乱扔烟头、瓜果纸屑等;
5.5个人暖被、床垫、床单起床后须整齐铺平;
5.6换洗衣物,不得堆积室内,其余衣物必须叠放整齐。
6.迁出人员应将使用的床位、物品、抽屉等清理干净,所携物品应经办公室检查,方可离去。
结尾:非常感谢大家阅读《音乐室管理制度》,更多精彩内容等着大家,欢迎持续关注华南创作网「hnchuangzuo.com」,一起成长!
编辑特别推荐: 欢迎阅读,共同成长!